Wersja 1.56 SP1 HF2- 25/03/2019
- Poprawiono problem eksportu e-sprawozdania finansowego w przypadku, gdy w nazwie e-sprawozdania znalazły się niedozwolone znaki, np. /,".
- Poprawiono problem z nieprawidłowym naliczaniem deklaracji ZUS RIA.
- Poprawiono problem ze scalaniem plików JPK_VAT. Problem polegał na tym, że wiersze ze scalanego pliku nie były dopisywane do pliku głównego. Problem dotyczył tylko plików zawierających atrybut xsi:schemaLocation.
Wersja 1.56 SP1 HF1- 18/03/2019
- Poprawiono błąd zatwierdzenia e-sprawozdania w przypadku, gdy wypełniono pozycje użytkownika w elemencie Dodatkowe informacje, na zakładce Podatki, w sekcji H. Strata z lat ubiegłych. Jeśli e-sprawozdanie zostało utworzone w wersji przed 1.56 SP1 HF1, to edycja sprawozdania spowoduje usunięcie kwoty i podstawy prawnej dla pozycji użytkownika w tej sekcji. Po konwersji należy kwoty uzupełnić ręcznie. Zgodnie ze wzorem Ministerstwa Finansów nie uzupełnia się podstaw prawnych dla pozycji użytkownika w sekcji H. Strata z lat ubiegłych.
Wersja 1.56 SP1- 12/03/2019
- Dodano możliwość podpisania e-sprawozdania finansowego za pomocą podpisu kwalifikowanego, w tym możliwość podpisania pliku wieloma podpisami.
- Dodano możliwość zaimportowania podpisanego e-sprawozdania finansowego. Importowane e-sprawozdanie może być podpisane zarówno podpisem kwalifikowanym, jak i Profilem Zaufanym.
- Dodano wersję 13 deklaracji VAT-7K. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.
- Dodano wersję 19 deklaracji VAT-7. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.
- Umożliwiono wysyłkę na bramkę KAS e-sprawozdań finansowych.
- Do e-sprawozdań finansowych dodano atrybut miejsce składnia sprawozdania. Możliwe opcje to KRS oraz KAS.
- Dodano obsługę wersji 2-0E wysyłki dla deklaracji PIT-37(25).
- Dodano uprawnienia dotyczące e-sprawozdań finansowych.
- Dodano ustawianie rodzaju zapisu VAT na kosztowy podczas użycia opcji Wstaw wydatek na pojazd.
- Dodano wersję 6-0E wysyłki dla deklaracji CIT-ST(7).
- Dodano weryfikację wypełnienia obowiązkowych pól w elementach e-sprawozdania finansowego.
- Dodano wybór filtrowania 90 dni przeterminowania rozrachunków w zestawieniu Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie.
- Poprawiono błąd polegający na zapisywaniu nieprawidłowo sformatowanej daty do historii sprawdzania statusu podatnika w systemie VIES.
- Poprawiono liczenie pola 328 dla PIT-36(26). Poprzednio pole 328 nie uwzględniało zaliczek z innych źródeł dochodów niż działalność gospodarcza.
- Poprawiono pobieranie danych na załącznik ORD-ZU z deklaracji PIT-11, PIT-28, PIT-4R oraz PIT-8AR.
- Poprawiono problem polegający na nie pobieraniu danych ze sprawozdania własnego o typie Zestawienie zmian do e-sprawozdania finansowego.
- Poprawiono problem polegający na nieuwzględnianiu znacznika Naliczaj zaliczki nieprzekraczające 1000 zł podczas wyliczania zaliczki miesięcznej/kwartalnej CIT w wersji 4.
- Poprawiono problem z importem plików JPK_VAT do ewidencji VAT. Problem objawiał się komunikatem: "Nieznany typ JPK" i dotyczył tylko plików zawierających atrybut xsi:schemaLocation.
- Poprawiono przenoszenie danych ze sprawozdania typu Rachunek przepływów do e-sprawozdania. Poprzednio rok bieżący przenosił się jako rok poprzedni.
- Poprawiono przenoszenie danych ze sprawozdań jednokolumnowych do e-sprawozdania. Poprzednio rok bieżący przenosił się jako rok poprzedni.
- Poprawiono uwzględnianie straty z najmu na zaliczę miesięcznej oraz kwartalnej PIT w wersji 3.
- Przeniesiono pole "Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych/mikro" na Wprowadzeniu do e-sprawozdania finansowego z zakładki Daty na zakładkę Zasady rachunkowości.
- Rozwiązano problem z ustawianiem selektora "Przypadek szczególny PIT" na dokumencie Wydatek KPiR. Błąd występował tylko dla niektórych kontrahentów i był zależny od specyficznych od stawień pól "Przypadek szczególny PIT" i "Przypadek szczególny VAT" znajdujących się na zakładce Księgowe w kartotece kontrahentów.
- Umożliwiono dodanie pozycji użytkownika na elemencie e-sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje bez konieczności posiadania zielonego PLUSA dla InsERT GT.
- Umożliwiono podczas zatwierdzania e-sprawozdania wpisanie daty sporządzenia e-sprawozdania finansowego.
- Zmieniono parametry JPK na parametry JPK_VAT i VAT-7. E-mail zdefiniowany w parametrach pobierany jest zarówno do pliku JPK_VAT, jak i deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.
- Zniesiono wymaganie powiązania konta ze stawką VAT dla opcji Wstaw wydatek na pojazd.
Wersja 1.56 HF1- 11/02/2019
- Poprawiono wskazanie na wzorzec Ministerstwa Finansów w e-sprawozdaniach finansowych dla jednostek małych, mikro oraz organizacji pozarządowych.
- Poprawiono wyliczanie terminu korekty ze względu na złe długi dla dokumentów, którym termin płatności przypadał przed 03.10.2018. Dla takich dokumentów dług uprawomocnia się po 150 dniach.
- Rozwiązano problem dotyczący deklaracji ZUS RPA. Błędnie była wypełniana sekcja III C deklaracji.
Wersja 1.56 SP1- 12/03/2019
- Dodano możliwość podpisania e-sprawozdania finansowego za pomocą podpisu kwalifikowanego, w tym możliwość podpisania pliku wieloma podpisami.
- Dodano możliwość zaimportowania podpisanego e-sprawozdania finansowego. Importowane e-sprawozdanie może być podpisane zarówno podpisem kwalifikowanym, jak i Profilem Zaufanym.
- Dodano wersję 13 deklaracji VAT-7K. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.
- Dodano wersję 19 deklaracji VAT-7. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.
- Umożliwiono wysyłkę na bramkę KAS e-sprawozdań finansowych.
- Do e-sprawozdań finansowych dodano atrybut miejsce składnia sprawozdania. Możliwe opcje to KRS oraz KAS.
- Dodano obsługę wersji 2-0E wysyłki dla deklaracji PIT-37(25).
- Dodano uprawnienia dotyczące e-sprawozdań finansowych.
- Dodano ustawianie rodzaju zapisu VAT na kosztowy podczas użycia opcji Wstaw wydatek na pojazd.
- Dodano wersję 6-0E wysyłki dla deklaracji CIT-ST(7).
- Dodano weryfikację wypełnienia obowiązkowych pól w elementach e-sprawozdania finansowego.
- Dodano wybór filtrowania 90 dni przeterminowania rozrachunków w zestawieniu Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie.
- Poprawiono błąd polegający na zapisywaniu nieprawidłowo sformatowanej daty do historii sprawdzania statusu podatnika w systemie VIES.
- Poprawiono liczenie pola 328 dla PIT-36(26). Poprzednio pole 328 nie uwzględniało zaliczek z innych źródeł dochodów niż działalność gospodarcza.
- Poprawiono pobieranie danych na załącznik ORD-ZU z deklaracji PIT-11, PIT-28, PIT-4R oraz PIT-8AR.
- Poprawiono problem polegający na nie pobieraniu danych ze sprawozdania własnego o typie Zestawienie zmian do e-sprawozdania finansowego.
- Poprawiono problem polegający na nieuwzględnianiu znacznika Naliczaj zaliczki nieprzekraczające 1000 zł podczas wyliczania zaliczki miesięcznej/kwartalnej CIT w wersji 4.
- Poprawiono problem z importem plików JPK_VAT do ewidencji VAT. Problem objawiał się komunikatem: "Nieznany typ JPK" i dotyczył tylko plików zawierających atrybut xsi:schemaLocation.
- Poprawiono przenoszenie danych ze sprawozdania typu Rachunek przepływów do e-sprawozdania. Poprzednio rok bieżący przenosił się jako rok poprzedni.
- Poprawiono przenoszenie danych ze sprawozdań jednokolumnowych do e-sprawozdania. Poprzednio rok bieżący przenosił się jako rok poprzedni.
- Poprawiono uwzględnianie straty z najmu na zaliczę miesięcznej oraz kwartalnej PIT w wersji 3.
- Przeniesiono pole "Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych/mikro" na Wprowadzeniu do e-sprawozdania finansowego z zakładki Daty na zakładkę Zasady rachunkowości.
- Rozwiązano problem z ustawianiem selektora "Przypadek szczególny PIT" na dokumencie Wydatek KPiR. Błąd występował tylko dla niektórych kontrahentów i był zależny od specyficznych od stawień pól "Przypadek szczególny PIT" i "Przypadek szczególny VAT" znajdujących się na zakładce Księgowe w kartotece kontrahentów.
- Umożliwiono dodanie pozycji użytkownika na elemencie e-sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje bez konieczności posiadania zielonego PLUSA dla InsERT GT.
- Umożliwiono podczas zatwierdzania e-sprawozdania wpisanie daty sporządzenia e-sprawozdania finansowego.
- Zmieniono parametry JPK na parametry JPK_VAT i VAT-7. E-mail zdefiniowany w parametrach pobierany jest zarówno do pliku JPK_VAT, jak i deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.
- Zniesiono wymaganie powiązania konta ze stawką VAT dla opcji Wstaw wydatek na pojazd.
Wersja 1.56 HF1- 11/02/2019
- Poprawiono wskazanie na wzorzec Ministerstwa Finansów w e-sprawozdaniach finansowych dla jednostek małych, mikro oraz organizacji pozarządowych.
- Poprawiono wyliczanie terminu korekty ze względu na złe długi dla dokumentów, którym termin płatności przypadał przed 03.10.2018. Dla takich dokumentów dług uprawomocnia się po 150 dniach.
- Rozwiązano problem dotyczący deklaracji ZUS RPA. Błędnie była wypełniana sekcja III C deklaracji.
Zmiany w wersji 1.56
Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.56 Rewizora GT.
- Dodano mechanizm zbiorczego aktualizowania terminu korekty VAT. Można aktualizować termin, jeśli na zakładce "Inne" ustawiony jest znacznik "Korekta VAT", wybrana opcja "Zwykłe" i nie sporządzono korekty do aktualizowanego dokumentu.
- Przygotowano wsparcie dla obsługi wydatków związanych z eksploatacją pojazdów w obiekcie Dekret. Dodano nowy link "Wydatek na pojazd (Ctrl+Shift+W)", który jest aktywny tylko przy powiązaniu dekretu z zapisem VAT zakup. Dostępna jest także nowa kolumna "Powiązanie z wydatkiem na pojazd".
- Udostępniono deklarację PIT-37 (wersja 25) wraz ze schematem wysyłki elektronicznej.
- Udostępniono nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
- Udostępniono nowy format zaliczki kwartalnej podatku PIT (podatek liniowy).
- Udostępniono nowy format zaliczki kwartalnej podatku PIT (wg skali podatkowej).
- Udostępniono nowy format zaliczki miesięcznej podatku PIT (podatek liniowy).
- Udostępniono nowy format zaliczki miesięcznej podatku PIT (wg skali podatkowej).
- Udostępniono nowy format zaliczki podatku CIT.
- W e-Sprawozdaniach finansowych dodano możliwość dodania pozycji użytkownika. Pozycja użytkownika pozwalają uszczegółowić informacje zawarte w poszczególnych elementach sprawdzania finansowego. Obsługa pozycji użytkownika jest dostępna w rozszerzeniu zielony PLUS dla InsERT GT.
- W e-Sprawozdaniach finansowych dodano obsługę nowych schematów: JednostkaMala, JednostkaMikro oraz JednostkaOp.
- W sprawozdaniach własnych umożliwiono wskazanie typu elementu e-sprawozdania. Dodatkowo umożliwiono mapowanie pozycji sprawozdania własnego do pozycji elementu e-sprawozdania finansowego. Dzięki tym opcją jest możliwe skorzystanie ze sprawozdania własnego podczas wyliczania e-sprawozdania. Sprawozdania własne są dostępne w rozszerzeniu zielony PLUS dla InsERT GT.
- Dokonano zmian w mechanizmie sprawdzania poprawności obiektu Dekret: - dla dekretu powiązanego z Ewidencją VAT zakupu uwzględniane są tylko zapisy na konta VATowe po stronie Wn; - dla dekretu powiązanego z Ewidencją VAT sprzedaży uwzględniane są tylko zapisy na konta VATowe po stronie Ma. Komunikat o tym, że nie zgadzają się kwoty, wyświetlany jest, jeśli suma kwot VAT (z pominięciem zapisów w stawce npo) na dekrecie nie zgadza się z sumą kwot VAT na zakładce VAT (z pominięciem zapisów w stawce npo) lub gdy suma kwot VAT w stawce npo na dekrecie jest niezerowa i nie zgadza się z sumą kwot VAT w stawce npo na zakładce VAT.
- Rozwiązano problem niezgodności kwoty netto i brutto między zakładką 'Dekret' i 'VAT' obiektu Dekret. Problem pojawiał się w pewnych przypadkach, kiedy VAT został policzony od kwot brutto.
- Rozwiązano problem podwójnego odliczania strat z pola 94 w deklaracji CIT-8/O.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że nie zatwierdzał się plik e-Sprawozdania finansowego, gdy do pól związanych z zasadami rachunkowości wprowadzono tekst przekraczający 3500 znaków.
- Rozwiązano problem z nieoczekiwanych błędów w załączniku PIT-O, który pojawiał się, gdy w polu 4 deklaracji była inna liczba niż 1.
- Rozwiązano problem z wysyłką elektroniczną deklaracji PIT-36, który występował w sytuacji, gdy danych małżonka wpisany był inny adres niż w danych podatnika.
- Rozwiązano problem zapisów do bazy danych pól 94, 115, 136 deklaracji CIT-8/O. Pola powinny być zaokrąglone, a do bazy danych były zapisywane jako niezaokrąglone, co potem przenosiło się na deklarację CIT-8.
- Uzupełniono reguły wyliczania pól w deklaracji PIT-4R o nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
- W danych demo wyeliminowano problem z wyliczaniem składek ZUS wspólnika.
- W obsłudze tzw. ulgi na złe długi zmieniono domyślną długość okresu ze 150 dni na 90 dni.
- Zaktualizowano algorytm wyliczania deklaracji PIT-8AR. Pola wyliczane są zarówno na podstawie starej, jak i nowej wersji zaliczki.